规范账务管理,有效开展2023年审计工作

时间:2024-03-21        作者:中七设计        浏览:73

账务规范、依法纳税是我们企业经营的基础,为分公司有计划、有效率地开展年度审计工作,有助于帮助众多独立核算的分公司查错防弊,保护公司资产的安全与完整。



今年3月总公司审计部正式开启2023年(和2022年)分公司账本审计工作,在编写并发送年度审计通知书后,已有分公司将账本资料邮寄到总部。审计部收到账本资料后会立刻进行核对整理,然后保存,力保分公司的账务安全、资料安全。




集团的快速运行是千百个分公司共同促成的,在集团审计部的大力协助下,会全力保证分公司账务规划处理,以此加快分公司健全的财税体系建立,有效降低税务风险。

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